Starters binnen een onderneming, mensen die hun btw-kennis willen opfrissen, betrokken zijn bij de uitrol van een nieuw boekhoudsysteem of die gewoon een gezonde goesting hebben om zich in btw te verdiepen: het is het uitgelezen moment om alle regels op een interactieve manier door te nemen.
Tijdens deze tweedelige opleiding geven we een volledig overzicht van de geldende btw-regels aan de hand van praktische voorbeelden. Wanneer moet btw aangerekend worden? Onder welke voorwaarden kan een handeling vrijgesteld worden? Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek?
Programma
- Werking van het btw-systeem
- Wie is een belastingplichtige – soorten belastingplichtigen
- Formele verplichtingen
- De btw-aangifte: soorten aangiften – welke transacties moeten in welk rooster van de aangifte?
- De intracommunautaire opgave
- De jaarlijkse klantenlisting
- Intrastat
- Belastbare handelingen & waar vinden deze plaats
- Leveringen van goederen (lokaal/intracommunautair/uitvoer)
- Diensten
- Intracommunautaire verwervingen
- Invoer
- Vrijstellingen
- Schuldenaar van de btw
Wanneer is de btw verschuldigd door de medecontractant?
- Maatstaf van heffing
Wat met kortingen, verpakkingskosten, prijsvermindering,…?
Concrete cases van transacties binnen de EU en in- en uitvoer van goederen
- De factuur: verplichte factuurvermeldingen, belang van het bedrijfsproces, bewaring van facturen, elektronische facturatie, ...
- Praktische topics:- Doorrekening van kosten
- De btw-aftrekregels
- Algemene regels
- Beperkingen (autokosten/hotel- en restaurantkosten/onthaalkosten/...)
- Praktijkgevallen (handelsgeschenken, geschenken aan personeel, sponsoring…)
- Dubieuze debiteuren: hoe vorderen we een btw-bedrag terug?
- Btw en onroerend goed: huidige regels inzake de verhuur van onroerend goed, werken in onroerende staat, ...
- Handelingen in het buitenland: teruggave buitenlandse btw, etc.
Voor elk aspect gaan we in op de actualiteit zodat elke deelnemer een volledig up-to-date beeld heeft van de geldende regels. Daarnaast kijken wij naar de nieuwigheden (bv. e-invoicing) in de btw-reglementering.
Voor wie?
Financiële medewerkers, accountants, zaakvoerders en iedereen die in aanraking komt met btw en zich verder in de materie wil verdiepen.
Let wel: de sessie is niet toegankelijk voor professionele dienstverleners binnen accountancy, financial advisory en tax services.
In samenwerking met
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Tax Consultants van Deloitte Private - Accountancy & Advisory - Tax & Legal.

Kmo-portefeuille
Voor deze opleiding kan je ook gebruikmaken van de kmo-portefeuille. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op de kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.
Benodigde informatie kmo-portefeuille
- Het registratienummer van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: DV.O104126
- Type dienstverlening: opleiding
- Startdatum opleiding: 10/09/2026
- Einddatum opleiding: 17/09/2026
- Projectbedrag: € 1.020 voor leden, € 1.540 voor niet-leden
- Aantal opleidingsuren: 12
- Thema: Financiële geletterdheid






